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中共兴安盟委员会机构编制委员会办公室 2019年度决算公开报告
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2019年度决算公开报告


目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职责

中共兴安盟委员会机构编制委员会办公室为盟委机构编制委员会的办事机构,承担盟委机构编制委员会日常工作。

二、机构设置

中共兴安盟委员会机构编制委员会办公室为盟委机构编制委员会的办事机构,为正处级,列入盟委工作机关序列,归口盟委组织部管理,对外加挂兴安盟事业单位登记管理局牌子。         

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析

 

年   度

2018年

2019年

增减绝值

增减幅度

财政拨款

2583784.16

2370846

212938.16

-8.22%

其他收入

 

137.13

137.13

 

原因主要是2019年机构改革结束,节约了一次性追加经费。

年 度

2018年

2019年

增减绝对值

增减幅度

基本支出

2583346.62

2144446

428900.62

-16.99%

原因主要是2019年机构改革结束,节约了一次性追加经费。

二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计323.33万元,其中:本年收入合计323.04万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0.29万元;支出总计323.33万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余0.93万元。与2018年度相比,收入总计增加64.71万元,增长25%;支出总计增加64.71万元,增长25%。主要原因:2019年我办新调入6名工作人员。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计323.04万元,其中:财政拨款收入323.03万元,占100%;其他收入0.01万元,占0%。

(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计322.4万元,其中:基本支出310.36万元,占96.3%;项目支出12.04万元,占3.7%。

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计323.32万元,其中:年初结转和结余0.29万元;支出总计323.32万元,其中:年末结转和结余0.93万元。与2018年度相比,收入增加64.7万元,增长25%;支出增加64.7万元,增长25%。主要原因:2019年我办新调入6名工作人员

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计322.39万元,其中:基本支出310.35万元,占96.3%;项目支出12.04万元,占3.7%。

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出310.35万元,其中:人员经费265.95万元,主要包括:基本工资83.91万元,津贴补贴80.11万元,奖金6万元,伙食补助费0.2万元,绩效工资5.99万元,机关事业单位基本养老保险费24.52万元,职业年金缴费11.31万元,职工基本医疗保险缴费0.51万元,公务员医疗补助缴费5.64万元,其它社会保障缴费1.13万元,住房公积金20.87万元,其它工资福利支出20.22万元,退休费3.27万元,生活补助2.26万元。较上年增加63.28万元,主要原因是:2019年我办新调入6名工作人员;公用经费44.41万元,主要包括:办公费9.92万元,印刷费3.23万元,手续费0.09万元,邮电费1.17万元,差旅费10.2万元,公务接待费0.6万元,工会经费0.87万元,其它交通费16.39万元,其它商品和服务支出1.43万元,办公设备购置0.5万元。

较上年增加8.74万元,主要原因是:2019年我办新调入6名工作人员

(七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成预算的0%,其中:因公出国(境)费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费预算为0万元,支出决算为0.6万元,完成预算的0%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:机构改革工作任务繁重,上级对此项工作非常重视,因此来我办指导、调研、检查次数增加。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2019年度财政拨款三公经费支出0.6万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0.6万元,占100%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元,。公务用车运行维护费支出0万元,车均运维费0万元,较上年减少4.53万元,主要原因是公车户籍未在我办,因此公车费用未计入公务用车运行维护费,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.6万元。其中:国内公务接待费0.6万元,接待9批次,共接待47人次。主要用于接待上级对我办机构改革业务进行指导、调研、检查。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.05万元,主要原因按照上级要求压缩三公”经费支出。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1.项目绩效目标完成情况。

2019年我单位申报2个绩效目标,分别是深化行政审批制度改革经费和政府和公益域名注册费,截止2019年12月31日已完成项目的绩效自评工作。

2.本单位整体支出绩效目标实现情况

2019年申报部门整体支出绩效目标,涉及资金22.64万元,截止2019年12月31日已完成部门整体支出的绩效自评工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2019年申报部门整体支出绩效目标,涉及资金22.64万元,截止2019年12月31日已完成部门整体支出的绩效自评工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出44.41万元,比2018年增加8.74万元,增长24.5%。主要原因是:2019年我办新调入6名工作人员

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出合计0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2018年增加0万元,增长0%;政府采购工程支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2018年增加0万元,增长0%。授予中小企业合同金额0万元。其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:邸健鑫    联系电话:0482-8267266

 

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